Comment utiliser la numérotation formatée dans les encodages?
Comment ajouter ou enlever des devises étrangères à la liste proposée lors d'un encodage?
Lors d'encodages, comment provoquer l'arrêt du curseur dans l'espace Communication uniquement lorsque celui-ci est vide?
Comment faire en sorte que le curseur ne s'arrête jamais sur la saisie de la communication lors de l'encodage d'un document?
Comment paramétrer correctement le délai de paiement 30 jours fin de mois?
Comment utiliser les différentes imputations de la fiche tiers lors de la réalisation d'un encodage ?
Comment reprendre les derniers comptes d'imputation utilisés dans les encodages précédents ?
Comment modifier le compte général sur lequel une imputation a été erronément effectuée ?
Comment définir la méthode de récupération pour les codes TVA ?
Le choix d'un journal dans un encodage provoque le message "Le journal XXXX est déjà en cours d'utilisation." ou "Le journal XXXX est bloqué par un autre utilisateur.". Comment faire disparaître ces messages?
Comment peut-on encoder une facture dans une période antérieure à la dernière période validée?
Comment encoder un document dans une période d'un exercice antérieur au dernier exercice?
Comment annuler une écriture d'achat ou de vente sans disposer des droits Expert?
Bien que tous les journaux aient été créés en comptabilité, l'entrée dans les encodages présente le message "Pas de journal défini pour ce type d'encodage".
Comment rétablir la cohérence entre le nombre d'écritures en attente de validation et le nombre de documents présents dans les journaux d'encodage ?
Comment automatiser le report des charges et des produits constatés d'avance?
Comment éviter la question intempestive de mise à jour du numéro de compte bancaire d'un fournisseur lorsqu'un encodage est effectué pour un fournisseur dont la fiche signalétique ne renseigne aucun compte bancaire?
Comment saisir une remise commerciale lors d'un encodage?
Comment fonctionne la Gestion avancée de l'escompte Avec escompte commercial ?
Comment activer la vérification des doublons de documents dans Sage BOB 50 ?
Comment enregistrer un encodage d'achat avec TVA partiellement déductible et dont le montant de la TVA non déductible ne s'imputerait pas automatiquement sur le compte de charges ?
Comment saisir une facture d'achat comprenant un emballage consigné ?
Comment exclure l'escompte des notes de crédit ?
Comment optimiser les encodages financiers?
Comment utiliser le dictionnaire dans les encodages financiers?
Comment initialiser correctement le solde initial d'un journal financier lors de la création d'un dossier Sage BOB 50 pour une entreprise déjà existante ?
Quelle est la cause de l'apparition du message d'erreur "Attention ! Le montant de ce document ne semble pas correspondre. Voulez-vous récupérer le montant?" ?
Pourquoi le bouton permettant la sauvegarde d'un encodage financier est-il grisé ?
Comment mouvementer, pour les charges et les produits (différences de paiement, remises, intérêts,…), un compte d'imputation indépendant de chaque compte bancaire ?
Pourquoi un message d'erreur apparait lors de la saisie d'un compte financier dans une OD ?
Comment éviter le message "Caractères invalides Champ: Mnt dev." dans les encodages financiers en devises ?
Comment traiter les SODA's (fiche de salaire) reçues ?
Comment modifier les comptes d'imputation configurés pour les SODA's ?
Comment comptabiliser le paiement d'une facture en actant de la TVA sur l'escompte ?
Un taux de TVA n'est pas disponible en encodage d'une facture; il est pourtant bien présent dans le dossier?
Comment enregistrer une imputation comptable soumise à une TVA dont la déductibilité est nulle?
Bien que le fichier Excel comporte des montants avec 2 décimales, ceux-ci s'importent sans décimales dans les opérations diverses. Comment remédier à cette situation?
Comment ajouter une imputation par défaut dans la fiche d'un tiers sur base d'une ligne d'encodage ?
Monter un niveau